Vyúčtování

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  Předpisy >

Vyúčtování

Vytvoření nového vyúčtování: zobrazte si detail smluvní povinnosti a na záložce Vyúčtování stiskněte Nový.

Podle vybraného období se do vyúčtování zahrnou zálohy.

 

V případě, že je více položek vázaných na jedno měřidlo a nepřekrývají se platností, rozdělí se mezi ně do vyúčtování spotřebované množství. Využijete např. když budete mít k jednomu měřidlu vázanou položku vodného a stočného a v průběhu roku vznikne k vodnému i stočnému položka nová.

 

 

Některé texty lze nastavit v parametrech, šablonu vyúčtování si můžete upravit dle vlastních požadavků.

Nové vyúčtování

Nové vyúčtování lze vytvořit:

A) v detailu smluvní povinnosti s vyúčtováním na záložce Vyúčtování kliknutím na tlačítko Nový.

B) hromadnou akcí v nabídce Povinnosti / Smluvní s vyúčtováním / Akce / Vytvořit vyúčtování.

 

V následujícím kroku zadejte:

Období vyúčtování od – do

Datum UUP/UZP

Datum splatnosti

Datum vystavení

A vyberte, jak budou do vyúčtování zahrnuty uhrazené zálohy:

dle „Data splatnosti“ záloh   od – do

dle „Data úhrady“ záloh    od - do

Uzavřít vyúčtování

Zobrazte si detail předpisu typu vyúčtování.

Stiskněte Uzavřít vyúčtování. Pokud máte přidělená práva, vytvoří se v účetnictví doklad; nyní již můžete tisknout fakturu včetně čísla dokladu.

V číselníku Typy příjmů musíte mít vyplněnou dokladovou řadu a v té dokladové řadě musí být povolený typ dokladu Ostatní pohledávky nebo Vyúčtování vydané.

Práva, která je třeba mít přidělená na této dokladové řadě v účetnictví:

oEditace detailu dokladu

oEditace zaúčtování

oEditace DPH

 

Vyúčtování, které neobsahuje žádné uhrazené zálohy, ani žádnou spotřebu, je také možné zaúčtovat (tlačítko Uzavřít vyúčtování) - vyúčtování se zazámečkuje, ale nulový doklad v účetnictví nevzniká.

Storno uzavřeného vyúčtování

Pokud jste již uzavřeli vyúčtování (v účetnictví je zaúčtováno) a zjistili jste, že je potřeba vyúčtování opravit, spusťte akci Storno uzavřeného vyúčtování.

Program v účetnictví stornuje vytvořený doklad. Následně můžete vyúčtování opravit a znovu uzavřít (zaúčtovat).

 

 

Co dělat, když je vynulovaná "Částka s DPH" na vyúčtování?

Jak u vyúčtování jednoznačně určit, které položky záloh patří k daným položkám vyúčtování (přidělení komodity)

Akce / Likvidace / Zařazení na podrozvahu

Akci lze použít v detailu předpisu nebo v nabídce Předpisy u označeného zaúčtovaného předpisu.

U nezaúčtovaného předpisu akci provést nelze.

Likvidace Podrozvaha nezmění čásku Zbývá uhradit.

Předpis převedený na podrozvahu se nenabízí k vytvoření opravných položek.  U předpisů převedených na podrozvahu nelze  vytvořit dobropis, ani likvidace typu: zápočet (převod), zápočet (dobropis), likvidace haléřového nedoplatku, likvidace přeplatku a vyřazení (prekluze).

Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování.

Více informací o likvidaci Podrozvaha viz kapitolu Typy likvidací.

Akce / Likvidace / Vyřazení z podrozvahy (prekluze)

Akci lze použít u zaúčtovaného neuhrazeného předpisu, který je na podrozvaze. A to jak u označených předpisů v nabídce Předpisy, tak i v detailu jednotlivého předpisu.

Akce Vyřazení z podrozvahy (prekluze) vynuluje částku Zbývá uhradit předpisu a odúčtuje pohledávku z podrozvahové evidence.

Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování.

Akce / Likvidace / Vyřazení (prekluze)

Akci lze použít u zaúčtovaného vyúčtování. Likvidaci Vyřazení lze použít pouze u vyúčtování, která nebyla převedena na podrozvahu.

Nezaúčtované předpisy ošetříte ručně.

Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování / Nový a následným exportem do KEO4 Účetnictví.

Akce / Likvidace / Zápočet (převod)

Akci lze použít u zaúčtovaného vyúčtování s přeplatkem (minusovou částkou Zbývá uhradit).  

Akci nelze použít u předpisů typu „Záloha“.

V okně „Předpisy – zápočet (převod)“ se Vám nabídnou všechny neuhrazené předpisy (kromě záloh) daného poplatníka, vůči kterým lze daný přeplatek započítat.

Pro výběr jiného poplatníka použijte filtr Výběr poplatníka.

Je-li vybraný předpis, vůči kterému chcete přeplatek započítat, nezaúčtovaný, program vám nabídne možnost ho zaúčtovat. Pro zaúčtování doporučujeme zvolit stejné datum UUP/UZP předpisu jako v následujících krocích vyplníte datum UUP/UZP pro zaúčtování zápočtu.

Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování / Nový a následným exportem KEO4 do Účetnictví.

Akce / Likvidace / Zápočet (dobropis)

U předpisů likvidace Zápočet (dobropis) vzniká automaticky vazba mezi neuhrazeným vyúčtováním a k němu vytvořeným dobropisem vyúčtování.

Likvidace Zápočet (dobropis) nevstupuje do KEO4 Účetnictví.

Akce / Likvidace / Likvidace přeplatku

Akcí lze u zaúčtovaného vyúčtování upravit částku Zbývá uhradit v případě haléřového přeplatku vzniklého úhradou v Pokladně, nebo vypořádáním přeplatku poplatku, o jehož vrácení nebylo požádáno.

Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování / Nový a následným exportem do KEO4 Účetnictví.

Akce / Likvidace / Likvidace haléřového nedoplatku

Akcí odstraníte haléřový nedoplatek u zaúčtovaného vyúčtování, který vznikl úhradou v Pokladně.

Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování / Nový a následným exportem do KEO4 Účetnictví.

Akce / Likvidace / Úhrada záloh přeplatkem

Tato akce umožňuje započítat přeplatek zaúčtovaných vyúčtování jako úhradu vůči vytvořeným zálohám dané povinnosti poplatníka na další období.

V případě, kdy na povinnosti nebudou zálohy na další období vytvořené, akce se neprovede. Do číselníku automatických operací přibylo nové nastavení zaúčtování - záložka "Likvidace" - "Zápočet (převod) zálohy". Nastavte jej podle vzoru v distribučním číselníku (-311/-324).

Likvidaci zaúčtujete a účetní doklad vytvoříte v nabídce Zaúčtování / Nový a následným exportem do Účetnictví.

Akce / Likvidace / Oprava úhrady

Akci lze použít v případě, kdy potřebujete upravit částku „Zbývá uhradit“ neuhrazeného zaúčtovaného i nezaúčtovaného předpisu pouze na straně Příjmových agend. Akci nelze použít u plně uhrazených předpisů a záloh.

Likvidace Oprava úhrady nevstupuje do KEO4 Účetnictví a to ani při napojení na KEO4 Účetnictví.

 

 

tipbulbPro podrobnější popis některých likvidací viz kapitolu Typy likvidací

Akce / Dodatečné zahrnutí záloh

Tato akce vám umožní do nezaúčtovaného vyúčtování zahrnout i zálohy, které byly uhrazeny až po vytvoření vyúčtování, ale které by datem splatnosti či datem úhrady měly do daného vyúčtování být zahrnuty.

U vybraných (zaškrtnutých) vyúčtování akce vyhledá všechny uhrazené zálohy, které odpovídají zadaným podmínkám, podle kterých by zálohy do vyúčtování měly být zahrnuty, k vyúčtování je připojí a vyúčtování přepočítá.

 

Využijete především v případě, kdy dochází k úhradě záloh, které by ale měly být zahrnuty do vytvářeného vyúčtování až po jeho vytvoření, např. při úhradách přes SIPO.

 

 

Dobropis vyúčtování

Je-li označen předpis typu „Vyúčtování“, vznikne zvláštní typ dobropisu „Dobropis vyúčtování“.

 

V případě, kdy vyúčtování, ke kterému dobropis vyúčtování vzniká, má částku Zbývá uhradit různou od nuly, vznikne automaticky likvidace Zápočet (dobropis).

 

Zaúčtování „Dobropis vyúčtování“ – tlačítkem nebo akcí Uzavřít vyúčtování.

Storno „Dobropis vyúčtování“ – akcí Storno uzavřeného vyúčtování.

Akce storna vytvoří u dobropisu vyúčtování v Účetnictví Storno doklad a v Příjmových agendách odstraní příznak „Zaúčtováno“ (zámeček).

 

Nelze stornovat dobropis v případě, má-li nějakou úhradu či likvidaci.

Korekce spotřeby

V detailu nezaúčtovaného vyúčtování si můžete na záložce Položky zapnout do pohledu sloupec Korekce.

Jak zapnout do pohledu sloupec: Kliknutím pravým tlačítkem myši na názvu sloupce se vyvolá kontextové menu a z něj vyberete Sloupce... V pravém seznamu vyhledejte Korekce a přesuňte jej do pravé panelu, potvrďte OK.

Když korekci spotřeby vyplníte, program upraví spotřebu vypočítanou dle vámi zadaných počátečních a konečných stavů.